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集团公司召开财务风险管控专题会议

来源:蒲京娱乐场网站  作者:澳门新蒲京娱乐场欢迎您  2019-03-25浏览: 打印本页】【返回前页】【关闭窗口



3 月13日, 集团公司召开财务风险管控专题会议。会议传达、学习省国资委《关于加强省属出资企业财务风险管控的通知》精神, 分析“路桥事件” 案例, 并就集团公司的财务风险管控具体工作作了安排部署。集团公司纪委书记刘文彬,相关单位、部室主要负责人及财务人员参加会议。

 

纪检监察审计部负责人李冰心宣读了《关于加强省属出资企业财务风险管控的通知》的主要内容和省委省政府主要领导对“路桥事件” 的重要批示,并就通报的“路桥事件”结合财务管理、内部控制管理的相关管理规定进行了案例分析, 延伸学习了省国资委前期发布的相关内控管理制度。以案为鉴, 加强财务风险管控和内部控制管理对集团各单位有迫切的现实需要。为进一步加强省属出资企业财务风险管控, 及时防范和化解财务风险,落实《通知》的具体要求, 纪检监察审计部和财务管理部联合提出了长、短期财务风险排查、风险管理和内部控制体系建设的具体工作安排。

 

财务管理部部长杨庆就省国资委《通知》要求的自查自纠工作做安排说明。他要求, 近期由财务管理部牵头, 在相关部门配合下, 重点对集团公司贷款合同订立及重点资金的使用情况进行风险排查, 在3月底前形成自查自纠报告。

 

刘文彬就“ 路桥事件” 结合“鱼卡财务案件” 指出, 企业在财务风险管控监督方面的工作时刻都不能停歇, 从业人员的思想认识、风险意识、责任意识、担当意识时刻都不能松懈。各级财务管理人员要汲取教训, 强化责任, 确保企业健康平稳发展, 确保从业人员平安履职、履责。

 

刘文彬要求, 一是进一步提升对财务风险管理和内审工作重要性认识。各级管理人员应提高财务风险管控的重要性认识和财务风险防范意识, 要通过学习和实践增强风险识别能力, 通过事前、事中、事后控制来应对风险, 进而避免风险。内审部门要在其中发挥完善公司法人治理结构和防范企业风险的应有功能。二是落实财务、内审管理制度, 健全企业内控监督体系。通过制度“废、改、立” 修订和完善相关制度, 形成一套适应本企业特点的财务管理、审计监督的制度体系。三是财务、内审部门应不断更新观念, 适应企业改革发展需求。要通过企业财务收支、内部控制、风险管理实施管控、监督、评价,精准查找存在的问题, 并有针对性的提出整改意见、措施和建议, 坚持监督与服务并重工作理念。四是财务、内审部门应积极改进工作方式、方法,提升工作效率、效果。要及时掌握最新政策和行业动态, 结合外部审计监督意见来强化内部控制功能。统筹安排各类费用支出和审计计划, 监督上要突出专项检查、专项审计,并结合“三位一体” 监督体系要求开展联合监督,实现内部监督资源融合。

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